第一部分 部门概况
一、主要职能
南京市溧水区档案局(区档案馆、区委党史工作办公室、区地方志编纂委员会办公室与其合署)为区政府工作部门,承担全区档案管理利用、党史资料编纂、地方志鉴编纂等工作责任。
(一)贯彻执行党和国家以及上级业务部门制定的档案工作方针、政策、法律、法规,负责拟定全区档案工作规章、规范、标准、制度,并监督实施。
(二)负责对全区档案工作实行宏观管理,研究制订全区档案事业发展规划和工作计划,并组织实施;监督、检查、指导、协调全区镇(区)、机关、社会团体、企业事业单位和非公制经济组织及其他组织的档案工作。
(三)集中统一管理区委、区政府机关及有关单位的重要档案和历史档案资料;负责全区档案、资料征集、接收、整理、保管和提供利用工作,确保档案的完整与安全。
(四) 组织指导全区档案资料信息的开发利用,根据有关规定开展档案史料的公布、开放、编纂、出版工作。
(五)负责制定全区档案专业队伍建设规划和管理意见,组织档案专业教育、岗位培训、指导专业技术职务申报工作。
(六)负责档案理论与档案科学技术研究,推进档案工作信息化和现代建设,承担数字档案馆建设任务,指导开展数字档案室建设工作;组织全区档案宣传工作和对外交流。
(七)负责溧水地方党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,制定全区党史工作计划,培训业务人员,建立党史工作网络;组织开展党史宣传教育,指导协调有关部门开展党史资料征编、研究工作。
(八)贯彻执行《地方志工作条例》和《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》,制定全区地方志编纂工作计划,培训业务人员,建立地方志工作网络;征集和积累地情资料,组织续修《溧水区志》,编纂《溧水年鉴》和有关史料;指导全区部门志、镇(区)志及各类专业志的编纂工作。
(九)负责局(办)机关的人事、劳资、党建、纪检监察及群团工作。
(十)承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
溧水区档案局无下属单位,部门决算单位构成即为溧水区档案局一级预算部门。
第二部分 溧水区档案局部门2014年度决算表
|
说明:公开的表格共7张,如单位涉及的相关报表收支为零时,该表则应以零填列,并在表格下方注明本单位无此类收支(例如:表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。表1、表2、 表4、表7的支出功能科目均应填列到“项”级科目。 表1 收入决算表 |
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|
编制部门:南京市溧水区档案局 |
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|
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|
|
|
金额单位:万元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
428 |
428 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
||
|
2012601 |
行政运行 |
161 |
161 |
|
|
|
|
|
||
|
2012604 |
档案馆 |
137 |
137 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92 |
92 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表2 支出决算表 |
|||||||||||
|
编制部门:南京市溧水区档案局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
428 |
291 |
137 |
|
|
|
|||||
|
2010601 |
行政运行 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||||
|
2012601 |
行政运行 |
161 |
161 |
|
|
|
|
||||
|
2012604 |
档案馆 |
137 |
|
137 |
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92 |
92 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
表3 财政拨款收入支出决算总表 |
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|
编制部门:南京市溧水区档案局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
428 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
336 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
92 |
|||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
428 |
本年支出合计 |
54 |
428 |
|||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|||||||
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|||||||
|
总计 |
30 |
428 |
总计 |
60 |
428 |
|||||||
|
表4 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
编制部门: |
南京市溧水区档案局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
428 |
291 |
137 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
38 |
38 |
|
||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
161 |
161 |
|
||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
137 |
|
137 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
92 |
92 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
编制部门:南京市溧水区档案局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
本年合计 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
|||||
|
合计 |
291 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
145 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
31 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
10 |
||||
|
30103 |
奖金 |
|
||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
98 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
41 |
||||
|
30201 |
办公费 |
4 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
6 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
|
||||
|
30204 |
手续费 |
|
||||
|
30205 |
水费 |
|
||||
|
30206 |
电费 |
|
||||
|
30207 |
邮电费 |
2 |
||||
|
30208 |
取暖费 |
|
||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
1 |
||||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
10 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
|
||||
|
30215 |
会议费 |
|
||||
|
30216 |
培训费 |
2 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
10 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
1 |
||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
||||
|
30226 |
劳务费 |
3 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
|
||||
|
30229 |
福利费 |
|
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105 |
||||
|
30301 |
离休费 |
17 |
||||
|
30302 |
退休费 |
39 |
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
20 |
||||
|
30306 |
救济费 |
|
||||
|
30307 |
医疗费 |
9 |
||||
|
30308 |
助学金 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
||||
|
30311 |
住房公积金 |
13 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
||||
|
30313 |
购房补贴 |
7 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
39906 |
赠与 |
|
||||
|
|
||||||
表6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位: |
南京市溧水区档案局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||
|
购置费 |
运行维护费 |
||||||
|
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
||
|
表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制部门:南京市溧水区档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
本年支出 |
|
本年结转和结余 |
|||
|
小计 |
|
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此类收支
第三部分 南京市溧水区档案局2014年度决算情况说明
一、部门收入决算情况说明
溧水区档案局是全额拨款单位,2014年部门决算收入428万元均为财政拨款,其中一般公共服务支出财政事务行政运行收入38万元,占比8.88%;档案事务行政运行收入161万元,占比37.62%;档案馆收入137万元,占比32%;归口管理的行政单位离退休收入92万元,占比21.5%。
二、部门支出决算情况说明
溧水区档案局2014年部门决算支出428万元,基本支出291万元,占比68%;项目支出137万元,占比32%。其中一般公共服务支出财政事务行政运行支出38万元,占比8.88%;档案事务行政运行支出161万元,占比37.62%;档案馆支出137万元,占比32%;归口管理的行政单位离退休支出92万元,占比21.5%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
溧水区档案局2014年部门决算财政拨款收入决算总额428万元,比上年增加33万元,增幅8.35%;支出决算总额428万元,比上年增加33万元,增幅8.35%。决算支出中,一般公共服务支出336万元,因单位实施的项目在增多,金额比上年增加46万元,增幅15.86%;社会保障和就业支出92万元,因单位人员减少,金额比上年减少9万元,减幅8.91%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
溧水区档案局2014年部门决算一般公共预算财政拨款支出总额428万元,占总支出比重为100%,因单位实施的项目在增多,支出比上年增幅为8.35%。各项支出中,财政事务行政运行支出38万元,占比8.88%;档案事务行政运行支出161万元,占比37.62%;档案馆支出137万元,占比32%;归口管理的行政单位离退休支出92万元,占比21.5%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出总额为291万元,工资福利支出145万元,商品和服务支出41万元,对个人和家庭的补助105万元。其中,基本工资31万元,津贴补贴10万元,社会保障缴费98万元,伙食补助费5万元,其他工资福利支出1万元,办公费 4万元,印刷费 6万元,邮电费2万元,差旅费1万元,维修(护)费10万元,培训费2万元,公务接待费10万元,专用材料费1万元,劳务费3万元,其他商品和服务支出2万元,离休费17万元,退休费39万元,生活补助20万元,医疗费9万元,住房公积金13万元,购房补贴7万元。
六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
“三公”经费支出合计数为10万元,其中:因公出国(境)费为0万元,占“三公”经费总支出的比重0%,与上年持平;公务用车购置费为0万元,占“三公”经费总支出的比重0%,与上年持平;公务用车运行维护费 0万元,占“三公”经费总支出的比重0%,与上年持平;公务接待费10万元,占“三公”经费总支出的比重100%,与上年持平。
因公出国(境)团组数和人数为0,公务用车购置数及保有量位0,公务接待58批次、805人次,经费总额10万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收支均为0,本单位无此类收支。

